Mình đang hỏi liên quan đến Nhập khẩu hàng Phi mậu dịch, đã được bên Misa trả lời như sau
“Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn, anh/chị vui lòng ghi rõ nghiệp vụ hạch toán phát sinh liên quan tới hàng phi mậu dịch và đơn vị đang áp dụng nhé. Trường hợp với hạch toán như link sau:
http://www.misa.com.vn/forum/g/posts/m/30916/Huong-dan-hach-toan-nhap-khau-hang-hoa-phi-mau-dich
http://tapchitaichinh.vn/co-che-chi…a-nhap-khau-theo-dien-phi-mau-dich-38586.html
Thì lần lượt các nghiệp vụ:
Khi nộp thuế:
Nợ 3333
Nợ 333312
Có 1111 (hoặc 1121)==> Vào Phiếu chi tiền mặt hoặc tiền gửi nhập liệu.
Khi hạch toán chi phí:
Nợ 642Có 3333
Có 33312
Có 1111 (hoặc 1121)==> Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác nhập liệu như đã hướng dẫn trước đó
Hạch toán thu nhập:
Nợ 152, 156, 211…
Có 711==> Có thể vào Chứng từ mua hàng nhập liệu nhưng tab Thuế bỏ trống thông tin.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!”
Thưa anh/chị
MISA đã tiếp nhận vấn đề của bên đơn vị, MISA sẽ xem xét và phản hồi trong thời gian sớm nhất
Trân trọng!
Tuy nhiên, mình thắc mắc, hàng phi mậu dịch mình vẫn được khấu trừ thuế thì tài khoản 1331 thể hiện ở đâu. Phát sinh thêm CP trước hải quan và CP hàng về kho thì phân bổ và hạch toán ntn
Mình đang cần gấp, rất mong đc Misa support